我开给客户17%的增值税账扣,客户开6%的发票给我,我有亏税点吗

供稿:hz-xin.com     日期:2024-05-03
我公司是一般纳税人开17%的发票现客户给我公司开6%增值税发票请问我们可认证抵扣吗

对方是工业小规模纳税人,没有增值税专用发票,只有到主管国税机关代开6%的增值税专用发票,是可以抵扣的。

按照6%入库税金。
按6%计算增值税贷记应缴税金-增值税;同时借记应收账款。

有,而且是很明显的。
开出的增值税专用发票是17%的税率,取得的增值税专用发票是6%的税率,从税点上刚好亏了11个点。

开 嚒?

...照理来说通常都是开具17%的增值税发票,但是客户不要发票的话,该扣...
答:实际情况有不要票的价格就低一些,也就3到5个点,看实际情况。含税价/1.17是不含税的价格

我司是刚申请为一般纳税人!很客户都要求开17%增值税票,可告诉客户需在...
答:另外客户也不用那么着急啊,付掉的税金他们是可以凭发票抵扣的,除非他们不是一般纳税人 补充:那只能说楼主遇到极品了。。要是我的话,会和他说,报价是不含税价,最终付钱需要加上17%增值税,这个是采购和销售里面的...

工厂开出增值专用发票给客户,税率是17%,这17%是怎样意思的
答:含税销售额/(1+税率)=不含税销售额 销项税额=不含税销售额×税率 进项税额=不含税进货额×税率 进项税额也就是取得的增值税专用发票上列示的税额。如果企业没有购原材料的增值税专用发票,工厂要交17%税。

比如含税金额是5000,17%的税,税金是726.那么税是扣供应商的还是扣客户...
答:对增值税的基本概念你还不清楚。简单给你说说。你从供应商那里卖货时,假定购价是4000元(供应商肯定是按含税价报的,这里面就含税了。你给供应商4000元是就已经将税金给他了(是增值税进项税金),等你拿回来卖给客...

给客户开17%增值税票,实际要交给税务局8个点税,比如含税价是21640元...
答:21640/(1+17%)=18495.73(元);2、应纳增值税为不含税价格乘以适用税率,按8个点税,公式如下:18495.73(元)X8%=1479.6(元)增值税专用发票只有增值税一般纳税人和税务机关为增值税小规模纳税人代开时使用。...

关于客户要17点增值税票的算法
答:如果你的报价含税,那么就用你的报价除以1.17,再用商数乘以0.17,其积就是增值税。举个例,如给客户的含税价格是 120000,那么:货物的不含税价就是12000/1.17=102564.1 销售货物的应缴增值税就是102564.1*0.17...

17个点的增值税发票交多少税怎么算
答:纳税人兼营不同税率的项目,应当分别核算不同税率项目的销售额;未分别核算销售额的,从高适用税率。增值税专用发票只适用于一般纳税人。1、17%的税率:销售或进出口货物,提供加工,修理服务适用;2、13%的税率:粮食,图书...

我们要给客户开10000元的17个点增值税发票,那我们的原材料发票要开多少...
答:一样的呀,也需要开等额的发票进来才能全部抵扣呀。

我公司是增值税一般纳税人,给客户的报价有含税和不含税的价格,这里的税...
答:12点的确是太高了,我们这边一般都是加5个税点的,不含税的价格就是说不需要给他们开发票的,因为开发票你们公司是要缴税的,,所以开发票的话,要在你报的不含说的价格上加点,按你给他们的价格再乘以1.12,不过,的确有...

商家开具的 17% 增值税票 实际需要交多少税?
答:纳税人兼营不同税率的项目,应当分别核算不同税率项目的销售额;未分别核算销售额的,从高适用税率。增值税专用发票只适用于一般纳税人。1、17%的税率:销售或进出口货物,提供加工,修理服务适用;2、13%的税率:粮食,图书...