酒店管理制度

供稿:hz-xin.com     日期:2024-05-04
关于酒店各项规章管理制度

  
  酒店管理制度规则是员工必须是员工必须遵守的规则,为配合前厅各项工作的顺利进行,规范员工的工作行为,特制定此制度。
  1、诚实,是员工必须遵守的道德规范,以诚实的态度对待工作是每位同事必须遵守的行为准则。
  2、同事之间团结协作、互相尊重、互相谅解是搞好一切工作的基础。
  3、以工作为重,按时、按质、按量完成工作任务是每位同事应尽的职责。
  以上三条是每位服务人员必须遵循的行为准则。
  一、考勤制度:
  1.按时上下班(上班时间8:30下班时间晚9:30),做到不迟到,不早退。每位员工每月带薪休假一天,其他工作日休息由部门经理安排。
  2.事假必须提前一天通知部门,说明原因,经部门批准后方可休假。
  3.病假须持医院证明,经批准后方可休假。
  4.严禁私自换班,换班必须有申请人、换班人、经理签字批准。
  5.严禁代人请假。聚体值班换班情况按值勤表执行
  二、仪容仪表
  1.上班必须按酒店规定统一着装,工服必须干净、整齐。
  2.酒店要求保持个人仪容仪表,站、立、行姿势要端正、得体。
  3.严禁私自穿着或携带工服外出酒店。
  三、劳动纪律
  1.严禁携带私人物品到工作区域。(例如:提包、外套)
  2.严禁携带酒店物品出店。
  3.严禁在酒店范围内粗言秽语,散布虚假或诽谤言论,影响酒店、客人或其他员工声誉。
  4.工作时间不得无故窜岗、擅离职守。
  5.上班时间严禁打私人电话,干与工作无关的事情。
  6.严格按照规定时间换饭,除用餐时间外,不得在当值期间吃东西。
  7.严禁在工作时间聚堆闲聊、会客和擅自领人参观酒店。
  8.上班时间内严禁收看(听)电视、广播、录音机及任何书报杂志。
  9.严禁在公共场所大声喧哗、打闹、追逐、嬉戏。
  四、工作方面:
  1.当班期间要认真仔细,各种营业表格严禁出现错误。
  2.不得与客人发生争执,出现问题及时报告部门经理与当领班,由其处理。
  3.服从领导的工作安排,保质保量完成各项工作。
  4.服务接待工作中坚持站立、微笑、敬语、文明服务,使宾客感觉亲切。
  5.积极参加部位班组例会及各项培训工作,努力提高自身素质和业务水平。
  6.工作中严格按照各项服务规程、标准进行服务。
  7.认真做好各项工作记录、填写各项工作表格。
  8.自觉爱护保养各项设备设施。
  9.工作中要注意相互配合、理解、沟通,严禁出现推委现象。
  10.严禁出现打架、吵架等违纪行为。
  11.严禁出现因人为因素造成的投诉及其他工作问题。
  12.工作中要有积极良好的工作态度。
  前厅部管理人员的管理方法和技巧形成自己的管理风格的第一步是看一看自己的酒店管理团队中的位置。作为前厅部经理,你被赋予一定的管理职责,同时,也被授予相应的管理权限。这些就是你参与管理、个人发展和在管理队伍中受到限制的领域。尽管这是对管理队伍一个简单化的总的看法,但它确实会帮助你理清思路。此时,你还需要反思一下你在该酒店中的职业发展目标。作为一名新的管理人员,第一个需要强调的概念就是员工激励。发现如何激励你的每一个部下,是你作为管理者的面临的一个挑战。它能够让你使员工处于最理想的状态去做好一项工作。理解每位员工的需求和目标是管理者的一项艰巨的任务,但却是值得去完成的。前厅部管理人员要努力达到的另一个目标是实现团队中员工个性的和谐性。给予员工足够的培训也会使前厅部管理人员的工作容易得多,如果能够做好培训的计划、执行和跟踪,员工在工作中出错的机会就会被减少到最低程序。员工总会有一些特殊的有关排班方面的要求以及其他一些与工作相关的请求,你应当尽量地予以满足。
  酒店前厅部如何处理客人投诉
  1、接受投诉:(1)应保持冷静,如有必要和可能,将投诉的客人请到妥善地点,以免影响其他客人;(2)用真诚、友好、谦和的态度耐心倾听客人的问题;(3)倾听中不得表现出厌烦或愤怒情绪;(4)不允许打断客人的陈述;(5)绝不允许与客人争辩或批评客人,而是让客人情绪尽快平息;(6)禁止使用"不过"、"但是"、"可是"等转折性词汇与客人交谈,以免激怒客人或者让客人感到酒店缺乏诚意;(7)用和蔼的语气告诉客人,他的投诉是完全正确的,以使客人感到受尊重;(8)要承认和理解客人的感情,尽量表现出对客人的同情;(9)待客人讲完后,首先向客人道歉,说明会立即处理。
  2、处理投诉:(1)向有关人员了解事情经过及原因,不能偏听一面之词;(2)如属酒店方面工作失误,要诚恳地向客人道歉并承认错误,表示一定会改进,给客人一定的优惠予以弥补过失;(3)尽是使处理结果令客人满意,甚至是出乎意料,给客人一个惊喜;(4)对于本人权限内不能解决的客人投诉,先向客人道歉,感谢客人的投诉,并立即逐级汇报;(5)将处理结果通知客人;;(6)征求客人对投诉处理的意见;(7)再次向客人道歉。
  3、记录投诉:(1)将投诉客人的姓名、房号、消费地点、单位名称、联系方式、投诉时间、投诉事由和处理结果记录在一式两份《客人投诉记录表》上;(2)将客人的投诉分类进行整理;(3)每日下班前转交前厅部经理审批;(4)审批后部门留存一份,呈报总经理办公室一份;(5)代表酒店致函给客人,表示道歉,并欢迎客人再次光临酒店。

酒店管理制度

员工守则

一、工作态度:

1、按酒店操作规程,准确及时地完成各项工作。

2、员工对上司的安排有不同意见但不能说服上司,一般情况下应先服从执行。

3、员工对直属上司答复不满意时,可以越级向上一级领导反映。

4、工作认真,待客热情,说话和气,谦虚谨慎,举止稳重。

5、对待顾客的投诉和批评时应冷静倾听,耐心解释,任何情况下都不得与客人争论,

解决不了的问题应及时告直属上司。

6、员工应在规定上班时间的基础上适当提前到达岗位作好准备工作。工作时间不得擅离职守或早退。在下一

班员工尚未接班前当班员工不得离岗。员工下班后,无公事,应在30分钟内离开酒店。

7、员工不得在任何场所接待亲友来访。未经部门负责人同意,员工不得使用客用电话。外线打入私人电话不

予接通,紧急事情可向直属上司申请。

8、上班时严禁串岗、闲聊、吃零食。禁止在餐厅、厨房、更衣室等公共场所吸烟,不做与本职工作无关的

事。

9、热情待客,站立服务,使用礼貌语言。

10、未经部门经理批准,员工一律不准在餐厅做客,各级管理人员不准利用职权给亲友以各种特殊优惠。

二、制服及工作牌:

1、员工制服由酒店发放。员工有责任保管好自己的制服。

2、所有员工应佩戴作为工作服一部分的工作牌。不戴工作牌扣人民币5元,员工遗失或损坏工作牌需要补发

者应付人民币10元。

3、员工离职时须把工作服和工作牌交回到主管部门,如不交回或工作服破损,须交付服装成本费。

三、仪表、仪容、仪态及个人卫生:

1、员工的精神面貌应表情自然,面带微笑,端庄稳重。

2、员工的工作衣应随时保持干净、整洁。

3、男员工应修面,头发不能过耳和衣领。

4、女员工应梳理好头发,使用发夹网罩。

5、男员工应穿皮鞋,禁穿拖鞋或凉鞋。女员工应穿黒鞋,肉色统补袜其

端不得露于裙外。

6、手指应无烟熏色,女员工只能使用无色指甲油。

7、只允许戴手表、婚戒以及无坠耳环。厨房员工上班时不得戴戒指。

8、工作时间内,不剪指甲、抠鼻、剔牙,打哈欠、喷嚏应用手遮掩。

9、工作时间内保持安静,禁止大声喧哗。做到说话轻、走路轻、操作轻。

四、拾遗:

1、在酒店任何场所拾到钱或遗留物品应立即上缴主管作好详细的记录。

2、如物品保管三个月无人认领,则由酒店最高管理当局决定处理方法。

3、拾遗不报将被视为从偷窃处理。

五、酒店财产:

酒店物品(包括发给员工使用的物品)均为酒店财产,无论疏忽或有意损坏,当事人

都必须酌情赔偿。员工如犯有盗窃行为,酒店将立即予以开除,并视情节轻重交由公

安部门处理。

六、出勤。

1、员工必须依照部门主管安排的班次上班,需要变更班次,须先征得部门主管允许。

2、除主管以上管理人员外,所有员工上、下班都要签工卡。

3、员工上班下班忘记签卡,但确实能证明上班的,将视情节,每次扣除不超过当天50%工资。

4、严禁替他人签卡,如有违反,代签卡者及持卡本人将受到纪律处分。

5、员工如有急事不能按时上班,应电话通知征得部门主管认可,补请假手续,否则,按旷

工处理。

6、工卡遗失,立即报告人事部,经部门主管批准后补发新卡。

7、员工在工作时间未经批准不得离店。

七、员工衣柜:

1、员工衣柜的配给由主管部门负责,必要时,可两个或两个以上的员工合用一个衣柜。

员工衣柜不能私自转让,如有违反,将受纪律处分。

2、员工须经常保持衣柜的清洁与整齐,柜内不准存放食物、饮料或危险品。

3、主管部门配给衣柜时,免费发给一把钥匙。如遗失钥匙,须赔人民币10元。

4、如有紧急情况或员工忘带钥匙,可向人事部借用备用钥匙,但须部门主管同意,

故意损坏衣柜,则须赔偿,并予纪律处分。

5、不准在衣柜上擅自装锁或配钥匙,主管部门可随时检查衣柜,检查时两个

以上人员在场。

6、不准在更衣室内睡觉或无事逗留,不准在更衣室吐痰、抽烟、扔垃圾。

7、员工离店时,必须清理衣柜,不及时清理衣柜,酒店有权清理。

八、员工通道:

1、员工上下班从指定的员工通道入店。

2、后台员工非工作关系不得任意进入店内客用公共场所、餐厅,使用酒店内

客用设施。

3、员工在工作时间要离开酒店时,应向主管部门申请,经部门主管同意后方能离店。

九、酒店安全。

1、员工进出酒店,主管人员保留随时检查随带物品的权利。

2、员工不得携带行李、包裹离店,特殊情况必须部门主管同意方可离店。

十、电路故障:

当电路出故障时,应采取下列措施:

(1)通知维修人员,立即采取应急措施,不要擅自处理。

(2)和正在用餐客人谈话,表示歉意。

消防安全

酒店配有标准的消防设备。每一位员工都必须熟悉并了解正确使用火

器和消防设备,熟记酒店消防楼梯和疏散通道。

一、火灾预防:

*遵守有关场所禁止吸烟的规定。

*严禁把烟蒂或其它燃烧留在楼梯内、包厢、过道或字纸篓里。

*酒店内任何地方都不得堆积废纸、脏毯、脏棉织品或其它易燃物品,以杜绝易燃源。

*不准在灶台或高瓦数电灯附近放置燃易爆物品。

*盛有易燃、易爆物的容器,不得存放在大楼内。

*任何员工发现还在冒烟的烟头都应该立即把它熄灭。

*如果发现电线松动、磨损、折断、电源插座和电器的破损等情况,应立即报告维修部门,以便及时修复。

*厨师上班前必须检查燃油管道、燃烧器、开关等设施的安全状况。发现泄漏,应该关闭阀门,报告维修部门。

*厨师下班前必须检查所有厨房设备,关掉所有阀门的开关。



奖惩条例

一、优秀员工:

酒店每月按照各员工的岗位职责进行考核,年终进行评比,被评为优秀员工者,将受到酒店的荣誉及物质奖励。

二、嘉奖、晋升:

酒店对改进管理,提高服务质量和经济效益有突出贡献,或者在酒店日常的工作中,创造出优异成绩者将进行嘉奖或晋升。

三、纪律处分/失职的种类:

1、纪律处分为口头警告、纠正面谈、书面警告、辞退警告、停薪、辞退、解除合同或开除。纪律处分由部门经理发失职表,失职表交失职的员工签收,副本送主管部门负责归档。

2、失职行为分为甲、乙、类,犯有其中任何一条都要填写职工失职表,并据此扣发浮动工资。

3、凡第四次发生甲类失职时将扣除一天基本工资的处分,每次失职将扣除10%的浮动工资。

4、凡第三次发生乙类失职时将扣除二天基本工资的处分,情节特别严重者将会被辞退。

甲类失职

1、上班迟到;

2、不使用指定的职工通道;

3、仪表不整洁;

A留长发;

B手脏;

C站立姿势不正;

D手插口袋;

E衣袖、裤脚卷起;

F不符合仪表仪容规定;

4、擅离工作岗位或到其它部门闲荡;

5、不遵守打电话的规定;

6、损坏工作服或把工作服穿出酒店之外;

7、培训课旷课;

8、违反员工餐厅规定;

9、工作时听收音机、录音机或看电视(休息或工作需要例外);

10、上班做私事,看书报和杂志;

11、不经许可带妻子、丈夫、男女朋友等进入酒店;

13、上班时使用客用坐椅休息和厕所;

14、穿工作服进入商店(为客人买东西例外);

15、将酒店文具用于私人之事;

16、在公共场所大声喧哗或在客人可以看到和听到的地方作不雅的习惯动作;

17、在公共场所和酒店其它地方聚众讨论个人事情;

18、违反更衣室规定。

乙类失职

1、上下班不签卡或唆使别人为自己签卡和替别人签卡;

2、对客人和同事不礼貌;

3、因粗心大意损坏酒店财产;

4、隐瞒事故;

5、拒绝安全检查包裹、手提包或员工身份证;

6、拒绝执行管理员/部门主管的指示;

7、上班时打瞌睡;

8、涂改工卡;

9、违反安全规定;

10、在酒店内喝酒;

11、进入客房(工作例外);

12、说辱骂性和无礼的话;

13、未经同意改换班次、休息天或休息时间;

14、超过工作范围与客人过分亲近;

15、在除了指定位置以外的其它场所吸烟;

16、不报告财产短缺;

17、在酒店内乱丢东西;

18、不遵守消防规定;

19、损坏公物;

20、工作表现并差或工作效能差;

21、不服从主管或上司的合理合法命令;

22、擅自配置酒店范围内任何钥匙;

23、发表虚假或诽谤言论,影响酒店、客人或其他员工的声誉。

24、在酒店内危害任何人员;殴打他人或互相打架;

25、向顾客索取小费或其它报酬;作不道理交易;

26、泄露酒店机密情况;调戏或欺侮他人;

27、偷窃酒店、客人或其他人的财物或拿用酒店、客人的食物、饮料;

28、违犯店规,造成重大影响或损失;

29、在酒店内赌博或观看赌博;

30、故意损坏消防设备;

31、触犯国家任何刑事罪案;

32、遗失、复制、未经许可使用总钥匙;

33、旷工。

  目 录

  第一部分:
  一、行政管理制度例会管理制度-------------------------------1页
  二、考勤管理制度-----------------------------------------2页
  三、办公用品管理办法--------------------------------------3页
  四、员工配发个人物品管理规定-------------------------------3页
  五、员工食堂就餐管理制度-----------------------------------4页
  六、员工宿舍管理制度--------------------------------------4页
  七、员工洗浴管理规定--------------------------------------4页
  八、关于对讲机的使用规定-----------------------------------5页
  第二部分:财务管理制度
  一、财务借款及核销管理办法---------------------------------6页
  二、会计核算管理办法--------------------------------------6页
  三、成本核算管理办法--------------------------------------7页
  四、现金及流动资金管理办法---------------------------------7页
  五、收取支票管理办法--------------------------------------8页
  六、盘点管理制度-----------------------------------------8页
  七、出入库管理办法---------------------------------------10页
  八、固定资产管理办法-------------------------------------10页
  九、原材料及其他物品采购管理办法---------------------------10页
  十、保管员工作规范---------------------------------------11页
  十一、报损、报废管理规定----------------------------------12页
  十三、厨房成本的控制和管理--------------------------------13页
  第三部分:商务酒店部管理制度
  一、餐饮客房部管理制度-----------------------------------14页
  二、康乐部管理制度---------------------------------------18页
  三、厨房部管理制度---------------------------------------20页
  四、工程部管理制度---------------------------------------23页
  五、销售部管理制度---------------------------------------24页
  六、商务酒店部关于质量检查的规定---------------------------25页
  第四部分:纯净水部管理制度
  一、生产管理制度-----------------------------------------36页
  二、产品配送管理制度-------------------------------------37页
  三、仓库管理制度-----------------------------------------37页
  四、销售部管理制度---------------------------------------38页
  五、出入门管理制度---------------------------------------38页
  六、公司安全守则-----------------------------------------39页
  第五部分:激励机制---------------------------------------41页
  附则---------------------------------------------------43页

  第一部分:行政管理制度

  一、例会管理制度

  为做好每日工作布置和总结,及时纠正工作中发生的错误,促进各部配合,加强检查,提高服务质量,特建立例会制度如下:

  每周经理例会管理办法
  目的:加强每周经理例会,提高会议效率。
  第一条.部门领导干部例会定于每周五举行一次,由总经理主持,总经理助
  理、各部门主管级人员参加。
  第二条.会议主要内容为:
  a. 总经理传达集团公司有关文件以及酒店总经理办公室会议的精神。
  b. 各部门主管汇报一周工作情况,以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。
  c. 由总经理对本周各部门的工作进行讲评,提出下周工作的要点,并进行布置和安排。
  d. 其它需要解决的问题。
  第三条.例会参加者在会上要畅所欲言各持己见,允许持有不同观点和保留
  意见,但会上一旦形成决议,无论个人同意与否,都应认真贯彻执行。
  第四条.严守会议纪律,保守会议秘密,在会议决策未正式公布以前,不得
  私自泄漏会议内容,影响决议实施。

  部门例会管理办法
  第一条.部门例会每日上午8:00准时召开。
  第二条.例会每日1-2次。
  第三条.部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点会员接待工作。
  第四条. 部门例会内容及程序
  a.检查考勤及在岗情况。
  b.检查仪容仪表及工作精神状态。
  c.检查服务及生产、销售应具备的技能知识情况:如菜单,酒单,主食单的熟悉
  情况;岗位责任制、服务程序、注意事项等。
  d.总结前一日工作,提出问题并纠正,提出表扬和批评。
  e.布置当日工作。
  (1) 客情报告及分析。
  (2) 人员分工和应急调整。
  (3) 注意事项及工作重点。
  f.朗诵企业理念。

  二、考勤管理制度

  第一条.考勤记录
  1.各部门实行点名考勤,月底由部门主管将考勤表交到财务部,负责打考勤的人不得徇私舞弊。
  2.考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。
  第二条.考勤类别
  1.迟到:凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者,视为迟到,将被扣罚5—30元。
  2.早退:凡未向主管领导请假,提前5—30分钟离开工作岗位者,视为早退,将被扣罚5—30元。
  3.旷工:凡属下列情形之一者均按旷工处理。
  (1)迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者,按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。
  (2)未出具休假、事假证明者,按实际天数计算旷工。
  休假未经批准,逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。
  (3)轮班、调班不服从安排,强行自由休假者,按实际天数计算旷工。
  (4)请假未经批准,擅自离岗者,按实际天数计算旷工。
  (5)不服从工作安排,调动未到岗者,按实际天数计算旷工。
  (6)不请假离岗者,按实际天数计算。
  (7)旷工采取3倍罚款办法。
  4.事假
  员工因事请假,应提前填写请假条。事假实行无薪制度。
  准假权限:
  (1)员工在8:00—17:00之间请假以小时为单位计算工资(如:外出办事、
  回家等)。
  (2)请假2天以内由部门主管批准。
  (3)请假3天(含3天)以上由部门主管签字报总经理审批。
  (4)管理人员请假需报请总经理批准。

  三、办公用品管理办法

  目的:为了保障公司工作的正常进行,规范管理和控制办公用品的采购和使用,特制定办公用品管理办法如下:
  第一条.办公用品的范围
  1.按期发放类:稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。
  2.按须计划类:打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。
  3.集中管理使用类:办公设备耗材。
  第二条.办公用品的采购
  根据各部门的申请,库房结合办公用品的使用情况,由保管员提出申购单,交主管会计审核,交总经理批准。
  第三条.办公用品的发放
  1.员工入职时每人发放圆珠笔1支,笔芯以旧换新。
  2.每个部门每月发放1本原稿纸。
  3.部门负责人每人半年发放1本记事本,员工3个月发放1本记事本。
  4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用,不得浪费。
  5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用,按需领用。

  四、员工配发个人物品管理规定

  第一条.公司根据员工不同岗位,发给不同岗位的制服.
  第二条.公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。
  第三条.凡在公司工作的员工均发给员工号牌和《员工手册》。
  第四条.员工每人须交纳服装、行李保证金500元,在工资中逐月扣除。
  第五条.员工离职市时须填写离职单,将所有个人领用物品交齐后方可离职。
  第六条.员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。

  五、员工食堂就餐管理制度

  第一条.员工必须在员工食堂就餐,严禁在宿舍、走廊,办公室等地就餐,违反1次罚款20元。
  第二条.食堂操作间,除食堂工作人员外,其他闲散人员不得随意进入,违反1次罚款20元。
  第三条.就餐要排队打饭,不得拥挤、打闹和大声喧哗,做到吃多少打多少,严防浪费。
  第四条.员工就餐时,要注意保持室内卫生,不随地吐痰,不准乱扔脏物,严禁在食堂内吸烟。
  第五条.就餐员工要养成爱护公物的习惯,不准损坏餐具、餐桌和餐椅,损坏要按原价赔偿。
  第六条.如有倒饭现象一经发现罚款50元。

  六、员工宿舍管理制度

  第一条.员工宿舍为员工休息场所,必须保持环境清洁。
  第二条.员工实行轮流值日,对员工宿舍进行日常清理。
  第三条.在员工宿舍不得大声喧哗,违者罚款20元。
  第四条.不得在员工宿舍不得使用大功率电器,和电炉子。
  第五条.严禁在宿舍内乱写乱画,乱钉钉子,违者罚款20元。
  第六条.严禁在宿舍内赌博、酗酒,一经发现视情节轻重罚款50-200元。
  第七条.宿舍内不得私藏管制刀具,一经发现将给予罚款或开除。
  第八条.男女员工不得混居一经发现,将开除处理。
  第九条.未经他人同意不得翻动他人物品,违者处20-50元罚款。
  第十条.不得损坏宿舍内备品,违者按价赔偿。
  第十一条.值日卫生清理不干净,将处20元罚款。

  七、员工洗浴管理规定

  第一条.员工淋浴时间为每周三,在康乐部淋浴室进行。
  第二条.洗澡的具体时间根据营业的时间详细通知。
  第三条.员工洗澡时自带浴品。
  第四条.员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理干净。

  八、关于对讲机的使用规定

  第一条.对讲机作为酒店办公用通信工具,只限在工作场所使用.
  第二条.对讲机只允许在接待服务过程中使用,不能做为个人联络使用.
  第三条.使用对讲机时必须用耳机,且音量要降到最低.
  第四条.对讲机必须妥善保管,保证使用通畅.
  第五条.在工作交接时,必须将对讲机、耳机上交库房。
  第六条.如因个人原因造成对讲机破损或丢失,由使用人按价赔偿。

  第二部分:财务管理制度

  目的:加强财务管理,有效控制资金的使用,降低公司支出,节约成本。

  一、财务借款及核销管理办法

  第一条. 借款人首先要填制借款凭证写明借款用途,由部门主管签字,主管
  会计审核,交孙总经理批准签字后,到财务部领款。
  第二条.费用发生后,持报销票据到财务报帐。
  第三条.报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。
  第四条.提供零星多张小单据,需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上,
  并结出金额合计,需要入库的要附上入库单。
  第五条.报销一律用碳素笔,写明报销日期并附审批人孙总的签名。
  第六条.财务部要对报销单重新审核,确认金额与审批人签字无误后方可付
  款,并加盖付讫章。
  第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在
  借款三日内进行核销。

  二、会计核算管理办法

  第一条.会计核算以权责发生制为基础,采用借贷记帐法。
  第二条.会计年度采用历年制,自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
  第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。
  第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度,结合我公司的具体情况制定。
  第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。
  (1)自制原始凭证指:入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、
  请购单、收款收据、借款单等。
  (2) 外来原始凭证指:我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。
  (3) 会计凭证保管期限为十五年。
  第六条.会计报表,依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。

  三、成本核算管理办法

  第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。
  第二条.餐厅的食品原料中,还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。
  第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支,不得摊入成本。
  第四条.客房部设备的损耗,客用零备品消耗等应做为直接成本。
  第五条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。
  第六条.各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。

  四、现金及流动资金管理办法

  第一条.库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行,除规定范围的特殊情况下支出以外,不得在业务收入的现金中坐支。
  第二条.现金支付范围:工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。
  第三条.现金收付的手续和规定:
  在现金收付时必须认真,详细审查现金收付凭证是否符合手续规定,审查开支是否合理,领导是否批准,经办人和证明人是否签章,是否有齐全合法的原始凭证。
  第四条.在收付现金后,必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。
  第五条.主管会计每天必须核对现金数额,检查出纳库存现金情况。
  第六条.流动资金即要保证需要又要节约使用,在保证批准供应营业活动正常
  需要的前提下,以较少的占有资金,取得较大的经济效果。
  第七条.要求各业务部门在编制计划时,严格控制库存商品,物料原材料的占用资金不得超过比例规定,即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。
  第八条.超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外,原则上不得使用流动资金,只能压缩超储的商品、物料,以减少占用资金。
  第九条.在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下,加速资金周转,扩大经营,减少流动资金的占用。

  五、收取支票管理办法

  第一条.检查转帐支票上是否有法人名章及财务章,是否有开户银行名称、签发单位及磁码,不得有折痕。
  第二条.背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。
  第三条.支票有效期为十天。
  第四条.最低起点为100元。

  六、盘点管理制度

  第一条.目的
  为保证存货及财产盘点的正确性,使盘点工作处理有章遵循,并加强管理人
  员的责任,以达到财产管理的目的,特制定本办法。
  第二条.盘点范围
  (一)存货盘点:系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材
  料等。
  (二)财务盘点:系指现金、票据、有价证券。
  (三)财产盘点:系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。
  1、固定资产:包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。
  2、代保管资产:系由供货商提供,使用后结帐的物品。
  3、低值易耗品:购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。
  第三条.盘点方式、时间
  (一)年中、年终盘点
  1、存货:由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时,实行全面
  总清点一次,时间为:年中盘点时间是6月30日、31日;年终盘点时间是12月30日、31日。
  2、财务:由财务部主管会计盘点。
  3、财产:由各部门会同财务部门于年(中)终时,实施全面清点。
  (二)月末盘点
  每月末所有存货,由各部门及财务部实施全面清点一次,时间为每月30日。
  第四条.人员的指派与职责
  (一) 总盘人:由总经理任命、负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进
  行及异常事项的上报总经理裁决。
  (二)主盘人:由各部门负责人担任,负责实际盘点工作的推动和实施。
  (三)盘点人:由各部门指派,负责点计数量。
  (四)监盘人:由总经理派人担任。
  (五)会点人:由财务部指派,负责会点并记录,与盘点人分段核对,确实
  数据工作。
  (六)协盘人:由各部门指派,负责盘点时料品搬运及整理工作。
  (七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作,亦应设置盘点人、会点
  人、抽点人,其职责相同。
  第五条.盘点前的准备事项
  (一) 盘点编组:由财务部于每次盘点前,事先依盘点种类、项目编排“盘
  点人员编组表”、盘点时间等,交总经理审批后,公布实施。
  (二) 各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当,所需盘点表格,由财务部
  准备。
  1、存货的堆置,应力求整齐、集中、分类。
  2、现金、有价证券等,应按类别整理并列清单。
  3、各项财产卡依编号顺序,事先准备妥当,以备盘点。
  4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕,并将有关单据如:入库单、领料单
  等装订成册(一月一本)。
  第六条.盘点实施要求
  1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行,不得徇私舞弊。
  2、盘点时要力求物品的安全。
  3、盘点结束时,要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。
  4、盘点结束后,由财务部将盘点情况进行总结,上报总经理,特殊情况要
  着重指出,盘点结果进行存档。
  5、根据盘点情况,对盘亏盘盈等情况做出处理决定,并存档。

  七、出入库管理办法

  第一条.出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点(特殊情况除外)。
  第二条.办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。
  第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品;而出库单用于后
  勤部门(工程、保安、办公室、配送)领用物品。
  第四条.原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续,并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部,只需要办理验收手续即可。
  第五条.固定资产购入验收后直拨入使用部门,直接填制固定资产管理卡片,不需要填写入库单。
  第六条.保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督,发现问题应不与办理入库手续。

  八、固定资产管理办法

  第一条.公司全部固定资产,包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等,由财务部负责。实物管理按哪个部门使用,就由哪个部门管理的原则进行分工。
  第二条. 建立固定资产卡片,详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、
  总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。
  第三条. 折旧年限:房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为
  8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。
  第四条. 折旧计提方法采用使用年限法。

  九、原材料及其他物品采购管理办法

  第一条.由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划,提出采买计划。
  第二条.将采购计划送交财务部审核。
  第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。
  第四条.采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。
  第五条.采购员购买后,将原材料直接拨入厨房和生产车间,由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。
  第六条.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。
  第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。
  第八条.其他物品的采购,由各部门提出申请采购计划,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给采购员采购。

  原材料采购流程图

  宴会预定单或销售计划 提出申请 审核填请购单
  销售部--------------- 厨师长(或生产班长)----------财务部-----------

  审批后 持验收凭证、发票 审批签字后
  总经理-----------采购员----------------------总经理----------------
  核帐、报帐
  ------------------财务。

  其他物品采购流程图

  提交 审核 签字
  各部门提出采购计划-----------保管员---------主管会计-----------总经理
  审批后 持验收凭证、发票 审批签字后 核帐、报帐
  ---------采购员-----------------总经理------------------------财务部.

  十、保管员工作规范

  第一条.负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目,将仓库前一天的物资入库单和出库单,整理归类后入帐。
  第二条.定期做好物资、商品的盘点工作,做到帐、货、卡三相符。
  第三条.货物入库时,一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写,确保准确无误。
  第四条.出库物品,必须要由总经理签字方可出库。
  第五条.每个工作日结束后,应及时将出入库单记帐联交财务部。
  第六条.入库物资必须按照类别,按固定位置整齐摆放。
  第七条.及时报告物资存储情况,严禁先出库后补手续的错误做法。

  十一、报损、报废管理规定

  第一条.商品及原材料发生霉坏、变质,失去使用价值,需要做报损、报废处理时,由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。
  第二条.经主管会计审查提出处理意见后,报总经理审批。
  第三条.各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见,然后送交总经理批示并由财务部备案。
  第五条. 报损、报废的金额走营业外支出科目。

  十二、内部审计管理规定

  第一条.认真复核总台收银员的营业日报、帐单,发现差错及时纠正,以保
  证收入准确无误。对己复核过的报表,必须签名以示负责。
  第二条.审核记帐的完整和合法依据,包括科目、对应关系,借贷是否平衡。
  同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定,审批手续是否完备,原始单据是否与记帐内容一致。
  第三条.严格执行财务制度和开支标准,对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算,拒绝办理。
  第四条.审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上的签名。
  第五条.每日及时核算成本,要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。
  第六条.要监管仓库的月末盘点,并按盘点表与保管帐核对,出现差异要及时查明原因,按规定报批。

  十三、厨房成本的控制和管理

  第一条. 厨房成本的核算程序:厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价
  +厨房本期领用的调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。
  第二条.厨房成本的控制应做好以下几个方面:
  (1) 严格控制菜品出品率,确保投料准确,厨房要有专人负责,投料后的
  边脚废料并验明斤两后,投到员工餐,以改善员工伙食。
  (2) 采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后
  方可办理入库,入库的菜品厨房要有专人负责管理,并且要对菜品进行分级管理,对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。
  (3) 对厨房的水、电、燃油的使用要本着节约光荣、浪费可耻的原则。
  (4) 对调料的使用也要严格按着投料标准,在确保菜品风味的同时,节约
  一分就为酒店多创造一分效益。
  (5) 对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理,以确保本期营业成本
  的准确。
  (6) 厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数,又要确保营业需要,
  又要使厨房库存成本压缩到最低限度,减少流动资金占有量,达到降低本酒店经营总成本的目的。
  (7) 财务人员每天要对厨房出品率进行抽查,以监督厨师长的各项工作。
  (8) 每个营业期终了,要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水
  平进行比较分析,找出差距和不足,以便进一步提高酒店自身的利率水平。
  (9) 梅园商务酒店的菜品成本和菜品收入的比率为35%(水+电+燃油+
  购入菜品成本+调料成本=菜品成本;其中水电、燃油占成本的12%,购入菜品成本占80%,调料占8%)。

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