那位高手能给一套完整的建安企业的账务处理的会计分录给我,谢谢了!新手,求帮助! 我们是装饰公司,谢谢

供稿:hz-xin.com     日期:2024-05-07
营改增后建安企业增值税怎么做账

你好!!!

1、不需要认定为免税单位,只要月销售额(不含税)低于2万就可做税收减免,最后缴纳为零

2、营业外收入一般不需要缴纳增值税。如果有按规定需要计算增值税的(例如处置二手固定资产),也应该按要求计提增值税申报缴纳。

3、小规模纳税人的增值税计算方法举例来说,如果开票1万元(票面金额),则需将1万元分离出税额来,税额=10000/1.03*0.03=291.26元,差额做销售额=10000-291.26=9708.74元 做分录入账: 借:应收账款10000 贷:主营业务收入 9708.74 贷:应交税费-应交增值税 291.26

4、申报时,需要填列应交增值税额 291.26元,再填列税收减免 291.26,最后合计当期应缴增值税额为零。

不一定。因为建筑安装公司的业务性质不同。分为建筑业务、安装业务、建筑安装一体业务。
1、如果是建造建筑物业务的的话是建造合同收入。建造合同是为建造一项或数项在设计、技术、功能、最终用途等方面密切相关的资产而订立的合同。你必须是建造成为一项或者数项资产。
2、如果是安装业务是提供劳务收入。
按照准则规定,下列提供劳务满足收入确认条件的,应按规定确认提供劳务收入收入,主要涉及安装费、宣传媒介收费、为特定客户开发软件收费、包括在商品售价内可区分的服务费、艺术表演、招待宴会和其他特殊活动的收费、申请入会费和会员费、特许权费、长期收费等特殊劳务交易。
里面说了,主要涉及安装费。
3、如果是建筑安装一体业务,那就是建造合同收入。
一般情况下,您的公司的主营业务收入应该是建造合同收入。因为大多数建筑安装公司不是单纯承接建筑业务或者单纯安装业务。

  看来你需要的是贷开发票的帐务处理方法,而不是全部帐务需要的科目。贷开发票,实际主要涉及是否入帐的问题。我从两方面替你讲解吧:
  一、本地主管税务机关贷开发票:必须入帐
  由于主管机关可以查到替你贷开发票的资料,因此一定要入帐。
  1、接到3万的生意时,按照发票
  借:应收帐款 30000
  贷:营业收入30000
  2、开发票时支付的税金(如果月末集中缴纳,也如此)
  借:应交税金——营业税 1500
  贷:现金1500
  3、月末提取应缴的营业税及附加
  借:主营业务税金及附加
  贷:应交税金——营业税
  城建税等(教育费附加等)
  4、支付给工长劳务费,应该取得劳务费发票,如果个人提供不了,双方协商由公司出面代开,扣除个人应缴纳的税金等,如果公司承认税金的话
  借:预付帐款——工长 20000
  贷:现金等20000
  5、公司针对支付给工长的20000,要取得发票作为成本,抵减30000的收入,由于代个人缴纳了营业税及附加、所得税,因此要开出大于20000的发票:假如营业税率是5%,附加税5%*13%,所得税2%,综合税率则是7.65%,那么开票金额则是20000/(1-7.65%)=21656.74,根据发票21656.74:
  借:工程成本 21656.74
  贷:预付帐款——工长21656.74
  6、开票时代缴的税款,凭税票
  借:预付帐款——工长1656.74
  贷:现金1656.74
  这样,3万的工程,毛收入30000-21656.74,提取应缴纳税金收入为30000
  二、去外区开发票,如果是正规企业,本来就不应该到外区开票,应该按照“一”的做法;如果非正规企业,只将差价收入扣除已经缴纳的2%所得税(应该还有营业税等)另开收据入帐,按照不开票方法作收入就行了。否则,税务查帐,一旦根据缴纳所得税查出了在外地开票,还需要重复缴纳!因为税法有规定,属地管理嘛

那位高手能给一套完整的建安企业的账务处理的会计分录给我,谢谢了...
答:4、支付给工长劳务费,应该取得劳务费发票,如果个人提供不了,双方协商由公司出面代开,扣除个人应缴纳的税金等,如果公司承认税金的话 借:预付帐款——工长 20000 贷:现金等20000 5、公司针对支付给工长的20000,要取得...

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